中国共产党九江市委员会党校
2021年部门预算
目录
第一部分 市委党校基本情况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 市委党校2021部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分、市委党校2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 市委党校基本情况
·
部门主要职责
·
九江市委党校是在党委领导下,从事机关事业单位干部教育和培训工作的机构。其主要职能是:承担对党员、干部和入党积极分子特别是对党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识的培训。提高马克思理论素养和党的管理技能。
·
部门基本情况
·
中共九江市委党校目前编制人数101人,包括事业执行公务员80人、全额事业编21人,实有人数128人,其中:在职人数67人、离休人员3人、退休人员58人。另有合同工1人、临时工7人、遗属补助人数3人。
第二部分 市委党校2021部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年市委党校收入预算总额为1640.26万元,其中:财政拨款1640.26万元,占收入预算总额的100%。较上年预算安排减少25.5%。
(二)支出预算情况
2021年市委党校支出预算总额为1640.26万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出1335.26万元,占支出预算总额的81.4%,包括工资福利支出1027.27万元、商品和服务支出212.53万元(包括办公费7.78万、水费10万、电费15万、物业管理费10万、维修费23.76万、工会经费22.09万、公务交通补贴45.77万。)、对个人和家庭补助支出40.96万元、其他资本性支出54.5万元;项目支出305万元,占支出预算总额18.6%,包括主体班培训经费220万元、行政学院培训经费40万元、党外培训班25万元、廉政馆运行经费20万元。(包括人员工资6万、办公费10万、水费2万、电费15万、物业管理费20万、维修费25万、培训费225万)。较上年预算安排减少25.5%,主要为政策原因事业收入只返给百分之20,并纳入财政拨款收入。
(三)财政拨款支出情况
2021年市委党校财政拨款支出预算1640.26万元,占支出预算总额的100%;具体支出情况是:教育支出1561.03万元,占财政拨款支出预算总额的95.2%,社会保障和就业支出79.23万元,占财政拨款支出预算总额的4.8%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行预算175.9万元,比2020年预算209.58万元,减少16.07 %,主要原因为厉行节约,压缩开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额54.5万元,其中:政府采购货物预算54.5万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日,部门共有车辆零辆。
2021年部门预算安排购置车辆零辆。
(八)项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金245万元。其中二级项目2个,涉及资金245万元。分别为主体班培训费220万和党外班培训费25万。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年市委党校“三公”经费年初预算安排14万元。其中:公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年无增减。
因公出国出境费6万,与上年无增减。
公务接待费8万,与上年无增减。
第三部分、市委党校2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
收支预算总表 | |||
填报单位:134中共九江市委党校 , 134001中共九江市委党校机关 , 134002中共九江市委党校事业 |
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款 | 1,640.26 | 教育支出 | 1561.03 |
一般公共预算拨款收入 | 1,640.26 | 社会保障和就业支出 | 79.23 |
专项收入 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
预算内投资收入 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、《部门收入总表》单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 合计 | 1,640.26 |
| 1,640.26 | 1,640.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
205 | 教育支出 | 1,561.03 |
| 1,561.03 | 1,561.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
08 | 进修及培训 | 1,561.03 |
| 1,561.03 | 1,561.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2050802 | 干部教育 | 1,561.03 |
| 1,561.03 | 1,561.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.23 |
| 79.23 | 79.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 79.23 |
| 79.23 | 79.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.23 |
| 79.23 | 79.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、《部门支出总表》单位:万元
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,640.26 | 1,335.26 | 305.00 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 1,561.03 | 1,256.03 | 305.00 |
|
|
|
08 | 进修及培训 | 1,561.03 | 1,256.03 | 305.00 |
|
|
|
2050802 | 干部教育 | 1,561.03 | 1,256.03 | 305.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 79.23 | 79.23 |
|
|
|
|
05 | 行政事业单位养老支出 | 79.23 | 79.23 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.23 | 79.23 |
|
|
|
|
四、《财政拨款收支总表》单位:万元
收 入 |
| 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 | 1,640.26 | 一、本年支出 | 1,640.26 | 1,640.26 | 0.00 |
一般公共预算拨款收入 | 1,640.26 | 教育支出 | 1561.03 | 1561.03 |
|
专项收入 |
| 社会保障和就业支出 | 79.23 | 79.23 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
预算内投资收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 1,640.26 | 支出总计 | 1,640.26 | 1,640.26 | 0.00 |
五、《一般公共预算支出表》单位:万元
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,640.26 | 1,335.26 | 305.00 |
205 | 教育支出 | 1,561.03 | 1,256.03 | 305.00 |
08 | 进修及培训 | 1,561.03 | 1,256.03 | 305.00 |
2050802 | 干部教育 | 1,561.03 | 1,256.03 | 305.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.23 | 79.23 |
|
05 | 行政事业单位养老支出 | 79.23 | 79.23 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.23 | 79.23 |
|
六、《一般公共预算基本支出表》单位:万元
支出经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,335.26 | 1,068.23 | 267.03 |
| 工资福利支出 | 1,027.27 | 1,027.27 |
|
30101 | 基本工资 | 287.00 | 287.00 |
|
3010201 | 统一津贴补贴 | 172.34 | 172.34 |
|
3010206 | 纪检津贴 | 0.53 | 0.53 |
|
3010299 | 其他津贴补贴 | 0.83 | 0.83 |
|
3010301 | 年终一次性奖金 | 21.30 | 21.30 |
|
3010399 | 其他奖金 | 278.28 | 278.28 |
|
30106 | 伙食补助费 | 45.99 | 45.99 |
|
30107 | 绩效工资 | 14.09 | 14.09 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.23 | 79.23 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.87 | 37.87 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.49 | 16.49 |
|
3011201 | 失业保险 | 0.23 | 0.23 |
|
3011202 | 工伤保险 | 0.48 | 0.48 |
|
30113 | 住房公积金 | 56.81 | 56.81 |
|
3019902 | 聘用人员工资 | 15.80 | 15.80 |
|
| 商品和服务支出 | 212.53 |
| 212.53 |
30201 | 办公费 | 7.78 |
| 7.78 |
30202 | 印刷费 | 5.00 |
| 5.00 |
30205 | 水费 | 10.00 |
| 10.00 |
30206 | 电费 | 15.00 |
| 15.00 |
30207 | 邮电费 | 13.00 |
| 13.00 |
30209 | 物业管理费 | 10.00 |
| 10.00 |
30211 | 差旅费 | 12.00 |
| 12.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 6.00 |
| 6.00 |
30213 | 维修(护)费 | 23.76 |
| 23.76 |
30215 | 会议费 | 2.00 |
| 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 8.00 |
| 8.00 |
30226 | 劳务费 | 2.00 |
| 2.00 |
30228 | 工会经费 | 22.09 |
| 22.09 |
3022901 | 福利费 | 27.86 |
| 27.86 |
3023901 | 公务交通补贴 | 45.77 |
| 45.77 |
3029901 | 离退休人员公用支出 | 2.27 |
| 2.27 |
| 对个人和家庭的补助 | 40.96 | 40.96 |
|
3030101 | 基本离休费 | 12.12 | 12.12 |
|
3030102 | 离休护理费 | 10.80 | 10.80 |
|
3030103 | 离休统一津贴补贴 | 11.00 | 11.00 |
|
3030105 | 离休增发1至3个月生活补贴 | 1.01 | 1.01 |
|
30304 | 抚恤金 | 2.31 | 2.31 |
|
30309 | 奖励金 | 3.72 | 3.72 |
|
| 资本性支出 | 54.50 |
| 54.50 |
31002 | 办公设备购置 | 29.50 |
| 29.50 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 25.00 |
| 25.00 |
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 14 | 6 | 8 |
|
|
134 | 中共九江市委党校 | 14 | 6 | 8 |
|
|
八、《政府性基金预算支出表》单位:万元
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、《部门整体支出绩效目标表》单位:万元
2021年部门整体支出绩效目标表 | ||||||
部门名称 | 中共九江市委党校 | |||||
联系人 | 胡瑶虹 | 联系电话 | 13979209640 | |||
部门基本信息 | ||||||
部门所属领域 | 教育 | 直属单位包括 |
| |||
内设职能部门 | 1 | 编制控制数 | 101 | |||
在职人员总数 | 71 | 其中:行政编制人数 | 60 | |||
事业编制人数 | 10 | 编外人数 |
| |||
当年预算情况(万元) | ||||||
收入预算合计 | 1640.26 | 其中:上级财政拨款 |
| |||
本级财政安排 | 1640.26 | 其他资金 |
| |||
支出预算合计 | 1640.26 | 其中:人员经费 | 1068.23 | |||
公用经费 | 212.53 | 项目经费 | 305 | |||
年度绩效指标 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 主体班培训班次 | =8期 | |||
主体班培训人次 | >=380人 | |||||
教师培训人次 | >=15人 | |||||
党外班培训 班次 | =1期 | |||||
党外班培训人次 | >=40人 | |||||
质量指标 | 食宿正常无事故 | =0次 | ||||
时效指标 | 按期完成培训任务 | >=95% | ||||
成本指标 | 食宿成本控制 | >=90% | ||||
外请成本控制 | >=90% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
| |||
社会效益指标 | 论文资政发表数 | >=104篇 | ||||
研究课题项数 | >=8个 | |||||
生态效益指标 |
|
| ||||
可持续影响指标 |
|
| ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 教学优良率 | >=90% | |||
食宿满意率 | >=90% |
十、《一级项目绩效目标表》单位:万元
部门预算项目支出绩效目标申报表(二级项目) | ||||||||
( 2021 年度) | ||||||||
项目名称 | 主体班培训经费 | |||||||
主管部门及代码 | 九江市委党校112001 | |||||||
项目属性 | 延续 | 项目期 | 长期 | |||||
项目资金 | 中期资金总额: |
| 年度资金总额: | 220万 | ||||
其中:财政拨款 |
| 其中:财政拨款 | 220万 | |||||
其他资金 |
| 其他资金 |
| |||||
总 | 中期目标(20××年—20××+N年) | 年度目标 | ||||||
| 目标1:完成全年干部教育培训任务。 | |||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 | 数量指标 | 指标1: |
| 数量指标 | 1、班次期数 | 8期 | ||
指标2: |
| 2、培训学员人次 | ≥380人 | |||||
…… |
| 3、教师培训人次 | 15人次 | |||||
质量指标 | 指标1: |
| 质量指标 | 1、合格率 | ≥98% | |||
指标2: |
| 2、设备运行正常,无事故 | 0 | |||||
…… |
| 3、食宿正常,无事故 | 0 | |||||
时效指标 | 指标1: |
| 时效指标 | 1、按期完成培训任务 | ≥95% | |||
…… |
| …… |
| |||||
成本指标 | 指标1: |
| 成本指标 | 1、严格食宿成本控制 | ≥90% | |||
指标2: |
| 2、严格外请成本控制 | ≥92% | |||||
…… |
| …… |
| |||||
…… |
|
| …… |
|
| |||
效 | 经济效益 |
|
| 经济效益 |
|
| ||
社会效益 | 指标1: |
| 社会效益 | 1、远程教学网运行正常 | 合格 | |||
指标2: |
| 2、论文(资政)发表数 | 100 | |||||
…… |
| 3、研究课题项数 | 5 | |||||
生态效益 | 指标1: |
| 生态效益 | 1、绿化、亮化达标 | 达标 | |||
指标2: |
| 2、节能降耗合格 | 合格 | |||||
…… |
| …… |
| |||||
可持续影响 | 指标1: |
| 可持续影响 | 1、信息化建设 | 20万 | |||
指标2: |
| 2、图书馆藏 | >8万册 | |||||
…… |
| …… |
| |||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1: |
| 服务对象 | 1、教学优良率 | ≥90% | ||
指标2: |
| 2、食宿满意率 | ≥90% | |||||
…… |
| …… |
| |||||
…… |
|
| …… |
|
|
第四部分 名词解释
一、“三公”经费支出、机关运行经费支出
“三公”经费支出
“三公”经费支出:是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
三、支出科目
301 工资福利支出
01基本工资 反映公务员职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、基数登记工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
02津贴补贴 工作生活津贴
03 奖金 反映机关工作人员年终一次性奖金
08 机关事业单位基本养老保险缴费 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
09 职业年纪缴费 反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
99其他工资福利支出 反映上述项目未包含的人员支出。
302 商品和服务支出
01办公费 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出
02 印刷费 反映单位的印刷费支出
05 水费 反映单位支付的水费、无污水处理费等支出
06 电费 反映单位的电费支出
07 邮电费 反映单位开支的信函包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
08 取暖费 反映单位职工发放的取暖费
09 物业管理费 反映单位开支的综合治理、绿化、卫生等方面支出。
11 差旅费 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通。
12 因公出国出境费 反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13维修费 反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定T恤的修购基金。
15 会议费 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
16 培训费 反映除公务出国培训外的各类培训支出。
17 公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
28 公会经费 反映单位按规定提取的公会经费
29 福利费 反映单位按规定提取的福利费
99 其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。
303 对个人和家庭的补助
01离休费 反映单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
04抚恤金
05 生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助。
07医疗费 反映行政事业单位在职职工离退休人员的医疗费。
11住房公积金 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
99 其他对个人和家庭的补助支出 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
中共九江市委党校主办 电话(传真)0792-8222960 赣ICP备18014993号
地址:九江市八里湖新区兴城大道延伸段 邮编:332000