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中共九江市委党校2021年部门预算

发布时间:2021.02.24 作者: 来源: 访问人数:5388

中国共产党九江市委员会党校

2021年部门预算

目录

第一部分  市委党校基本情况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  市委党校2021部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分、市委党校2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

 

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

 第一部分  市委党校基本情况

· 

部门主要职责

· 

九江市委党校是在党委领导下,从事机关事业单位干部教育和培训工作的机构。其主要职能是:承担对党员、干部和入党积极分子特别是对党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识的培训。提高马克思理论素养和党的管理技能。

· 

部门基本情况

· 

中共九江市委党校目前编制人数101人,包括事业执行公务员80人、全额事业编21人,实有人数128人,其中:在职人数67人、离休人员3人、退休人员58人。另有合同工1人、临时工7人、遗属补助人数3人。

第二部分  市委党校2021部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市委党校收入预算总额为1640.26万元,其中:财政拨款1640.26万元,占收入预算总额的100%。较上年预算安排减少25.5%。

(二)支出预算情况

2021年市委党校支出预算总额为1640.26万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1335.26万元,占支出预算总额的81.4%,包括工资福利支出1027.27万元、商品和服务支出212.53万元(包括办公费7.78万、水费10万、电费15万、物业管理费10万、维修费23.76万、工会经费22.09万、公务交通补贴45.77万。)、对个人和家庭补助支出40.96万元、其他资本性支出54.5万元;项目支出305万元,占支出预算总额18.6%,包括主体班培训经费220万元、行政学院培训经费40万元、党外培训班25万元、廉政馆运行经费20万元。(包括人员工资6万、办公费10万、水费2万、电费15万、物业管理费20万、维修费25万、培训费225万)。较上年预算安排减少25.5%,主要为政策原因事业收入只返给百分之20,并纳入财政拨款收入。

(三)财政拨款支出情况

2021年市委党校财政拨款支出预算1640.26万元,占支出预算总额的100%;具体支出情况是:教育支出1561.03万元,占财政拨款支出预算总额的95.2%,社会保障和就业支出79.23万元,占财政拨款支出预算总额的4.8%。

(四)政府性基金情况

 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

 2021年部门机关运行预算175.9万元,比2020年预算209.58万元,减少16.07 %,主要原因为厉行节约,压缩开支。

 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额54.5万元,其中:政府采购货物预算54.5万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆零辆。

2021年部门预算安排购置车辆零辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金245万元。其中二级项目2个,涉及资金245万元。分别为主体班培训费220万和党外班培训费25万。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市委党校“三公”经费年初预算安排14万元。其中:公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年无增减。

因公出国出境费6万,与上年无增减。

公务接待费8万,与上年无增减。

第三部分、市委党校2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:134中共九江市委党校 , 134001中共九江市委党校机关 , 134002中共九江市委党校事业

 

 

单位:万元

收      入

支       出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

1,640.26

教育支出

1561.03

    一般公共预算拨款收入

1,640.26

社会保障和就业支出

79.23

    专项收入

 

 

 

    政府性基金预算拨款收入

 

 

 

    预算内投资收入

 

 

 

二、事业收入

 

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、《部门收入总表》单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

专项收入

预算内投资收入

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

1,640.26

 

1,640.26

1,640.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1,561.03

 

1,561.03

1,561.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08

 进修及培训

1,561.03

 

1,561.03

1,561.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2050802

  干部教育

1,561.03

 

1,561.03

1,561.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

79.23

 

79.23

79.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05

 行政事业单位养老支出

79.23

 

79.23

79.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.23

 

79.23

79.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、《部门支出总表》单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,640.26

1,335.26

305.00

 

 

 

205

教育支出

1,561.03

1,256.03

305.00

 

 

 

 08

 进修及培训

1,561.03

1,256.03

305.00

 

 

 

  2050802

  干部教育

1,561.03

1,256.03

305.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

79.23

79.23

 

 

 

 

 05

 行政事业单位养老支出

79.23

79.23

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.23

79.23

 

 

 

 

 

四、《财政拨款收支总表》单位:万元

收      入

 

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

1,640.26

一、本年支出

1,640.26

1,640.26

0.00

  一般公共预算拨款收入

1,640.26

教育支出

1561.03

1561.03

 

  专项收入

 

社会保障和就业支出

79.23

79.23

 

  政府性基金预算拨款收入

 

 

 

 

 

  预算内投资收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

  一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

  政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,640.26

支出总计

1,640.26

1,640.26

0.00

 

五、《一般公共预算支出表》单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

1,640.26

1,335.26

305.00

205

教育支出

1,561.03

1,256.03

305.00

 08

 进修及培训

1,561.03

1,256.03

305.00

  2050802

  干部教育

1,561.03

1,256.03

305.00

208

社会保障和就业支出

79.23

79.23

 

 05

 行政事业单位养老支出

79.23

79.23

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.23

79.23

 

 

六、《一般公共预算基本支出表》单位:万元

支出经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

1,335.26

1,068.23

267.03

 

工资福利支出

1,027.27

1,027.27

 

30101

 基本工资

287.00

287.00

 

3010201

 统一津贴补贴

172.34

172.34

 

3010206

 纪检津贴

0.53

0.53

 

3010299

 其他津贴补贴

0.83

0.83

 

3010301

 年终一次性奖金

21.30

21.30

 

3010399

 其他奖金

278.28

278.28

 

30106

 伙食补助费

45.99

45.99

 

30107

 绩效工资

14.09

14.09

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

79.23

79.23

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

37.87

37.87

 

30111

 公务员医疗补助缴费

16.49

16.49

 

3011201

 失业保险

0.23

0.23

 

3011202

 工伤保险

0.48

0.48

 

30113

 住房公积金

56.81

56.81

 

3019902

 聘用人员工资

15.80

15.80

 

 

商品和服务支出

212.53

 

212.53

30201

 办公费

7.78

 

7.78

30202

 印刷费

5.00

 

5.00

30205

 水费

10.00

 

10.00

30206

 电费

15.00

 

15.00

30207

 邮电费

13.00

 

13.00

30209

 物业管理费

10.00

 

10.00

30211

 差旅费

12.00

 

12.00

30212

 因公出国(境)费用

6.00

 

6.00

30213

 维修(护)费

23.76

 

23.76

30215

 会议费

2.00

 

2.00

30217

 公务接待费

8.00

 

8.00

30226

 劳务费

2.00

 

2.00

30228

 工会经费

22.09

 

22.09

3022901

 福利费

27.86

 

27.86

3023901

 公务交通补贴

45.77

 

45.77

3029901

 离退休人员公用支出

2.27

 

2.27

 

对个人和家庭的补助

40.96

40.96

 

3030101

 基本离休费

12.12

12.12

 

3030102

 离休护理费

10.80

10.80

 

3030103

 离休统一津贴补贴

11.00

11.00

 

3030105

 离休增发1至3个月生活补贴

1.01

1.01

 

30304

 抚恤金

2.31

2.31

 

30309

 奖励金

3.72

3.72

 

 

资本性支出

54.50

 

54.50

31002

 办公设备购置

29.50

 

29.50

31007

 信息网络及软件购置更新

25.00

 

25.00

 

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

 

 

14

6

8

 

 

134

中共九江市委党校

14

6

8

 

 

 

八、《政府性基金预算支出表》单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

0.00

0.00

0.00

 

九、《部门整体支出绩效目标表》单位:万元

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称

中共九江市委党校

联系人

胡瑶虹

联系电话

13979209640

部门基本信息

部门所属领域

教育

直属单位包括

 

内设职能部门

1

编制控制数

101

在职人员总数

71

其中:行政编制人数

60

事业编制人数

10

编外人数

 

当年预算情况(万元)

收入预算合计

1640.26

其中:上级财政拨款

 

本级财政安排

1640.26

其他资金

 

支出预算合计

1640.26

其中:人员经费

1068.23

公用经费

212.53

项目经费

305

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

主体班培训班次

=8期

主体班培训人次

>=380人

教师培训人次

>=15人

党外班培训 班次

=1期

党外班培训人次

>=40人

质量指标

食宿正常无事故

=0次

时效指标

按期完成培训任务

>=95%

成本指标

食宿成本控制

>=90%

外请成本控制

>=90%

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

论文资政发表数

>=104篇

研究课题项数

>=8个

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

满意度指标

教学优良率

>=90%

食宿满意率

>=90%

 

十、《一级项目绩效目标表》单位:万元

部门预算项目支出绩效目标申报表(二级项目)

 2021  年度)

项目名称

主体班培训经费

主管部门及代码

九江市委党校112001

项目属性

延续

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

220万

  其中:财政拨款

 

  其中:财政拨款

220万

       其他资金

 

       其他资金

 




中期目标(20××年—20××+N年)

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……

目标1:完成全年干部教育培训任务。
目标2:师资培养有力,外聘专家安排合理,培训质量好,评估优良率高。
目标3:教学设备齐全,信息网络有效运行,充分运用信息化教学手段。
目标4:后勤保障有力,仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:

 

数量指标

1、班次期数

8期

 指标2:

 

2、培训学员人次

≥380人

 ……

 

3、教师培训人次

15人次

质量指标

 指标1:

 

质量指标

1、合格率

≥98%

 指标2:

 

2、设备运行正常,无事故

0

 ……

 

3、食宿正常,无事故

0

时效指标

 指标1:

 

时效指标

1、按期完成培训任务

≥95%

 ……

 

 ……

 

成本指标

 指标1:

 

成本指标

1、严格食宿成本控制

≥90%

 指标2:

 

2、严格外请成本控制

≥92%

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 




经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

社会效益
指标

1、远程教学网运行正常

合格

 指标2:

 

2、论文(资政)发表数

100

 ……

 

3、研究课题项数

5

生态效益
指标

 指标1:

 

生态效益
指标

1、绿化、亮化达标

达标

 指标2:

 

2、节能降耗合格

合格

 ……

 

 ……

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

可持续影响
指标

1、信息化建设

20万

 指标2:

 

2、图书馆藏

>8万册

 ……

 

 ……

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

 

服务对象
满意度指标

1、教学优良率

≥90%

 指标2:

 

2、食宿满意率

≥90%

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

 

 

       第四部分   名词解释

一、“三公”经费支出机关运行经费支出

“三公”经费支出

“三公”经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

、支出科目

301 工资福利支出

01基本工资 反映公务员职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、基数登记工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

02津贴补贴 工作生活津贴

03 奖金 反映机关工作人员年终一次性奖金

08 机关事业单位基本养老保险缴费 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

09 职业年纪缴费 反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

99其他工资福利支出 反映上述项目未包含的人员支出。

302  商品和服务支出

01办公费 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出

02 印刷费 反映单位的印刷费支出

05 水费  反映单位支付的水费、无污水处理费等支出

06 电费  反映单位的电费支出

07 邮电费 反映单位开支的信函包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

08 取暖费 反映单位职工发放的取暖费

09 物业管理费 反映单位开支的综合治理、绿化、卫生等方面支出。

11 差旅费 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通。

12 因公出国出境费 反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13维修费 反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定T恤的修购基金。

15 会议费 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

16 培训费 反映除公务出国培训外的各类培训支出。

17 公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

28 公会经费 反映单位按规定提取的公会经费

29 福利费 反映单位按规定提取的福利费

99 其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。

303 对个人和家庭的补助

01离休费 反映单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

04抚恤金

05 生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助。

07医疗费 反映行政事业单位在职职工离退休人员的医疗费。

11住房公积金 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

99 其他对个人和家庭的补助支出 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。                                                                                         

 


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