第一部分 市委党校基本情况
部门主要职责
九江市委党校是在党委领导下,从事机关事业单位干部教育和培训工作的机构。其主要职能是:承担对党员、干部和入党积极分子特别是对党员领导干部的马克思主义理论、党的方针政策、党政管理知识的培训。提高马克思理论素养和党的管理技能。
部门基本情况
中共九江市委党校目前编制人数101人,包括事业执行公务员80人、全额事业编21人,实有人数97人,其中:在职人数67人、离休人员4人、临时工人数23人、遗属补助人数3人。
第二部分 市委党校2018部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年市委党校收入预算总额为1494.38万元,其中:财政拨款1137.38万元,占收入预算总额的76.1%;事业收入357万元,占收入预算总额的23.9%。较上年预算安排增加9.8%。
(二)支出预算情况
2018年市委党校支出预算总额为1780.37万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出1274.38万元,占支出预算总额的71.6%,包括工资福利支出864.75万元、商品和服务支出370.34万元、对个人和家庭补助支出39.29万元;项目支出506万元,占支出预算总额的28.4%,包括商品和服务支出200万元、其他资本性支出20万元、其他相关支出67万元,新校区结转资金219万元。较上年预算安排增加30.77%,主要原因为新校区资金结转以及事业收入预算增加。
(三)财政拨款支出情况
2018年市委党校财政拨款支出预算1137.38万元,占支出预算总额的76.1%;具体支出情况是:工资福利支出637.76万元,占财政拨款支出预算总额的56%,商品和服务支出260.33万元,占财政拨款支出预算总额的22.8%,对个人和家庭的补助支出39.29,占财政拨款支出预算总额的3.5%。培训项目支出200万,占财政拨款支出预算总额的17.7%
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行预算174.8万元,比2017年预算128万元,增加36%。主要原因维护费及培训规模扩大的水电费增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2016年8月31日,部门共有车辆零辆。
2018年部门预算安排购置车辆零辆。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市委党校“三公”经费年初预算安排14万元。其中:公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年无增减。
因公出国出境费6万,与上年无增减。
公务接待费8万,与上年无增减。
第三部分、市委党校2018年部门预算表(见附件)
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
301工资福利支出
01基本工资反映公务员职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、基数登记工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
02津贴补贴工作生活津贴
03 奖金反映机关工作人员年终一次性奖金
08 机关事业单位基本养老保险缴费反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
09 职业年纪缴费反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
99其他工资福利支出反映上述项目未包含的人员支出。
302 商品和服务支出
01办公费反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出
02 印刷费反映单位的印刷费支出
05 水费 反映单位支付的水费、无污水处理费等支出
06 电费 反映单位的电费支出
07 邮电费反映单位开支的信函包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
08 取暖费反映单位职工发放的取暖费
09 物业管理费反映单位开支的综合治理、绿化、卫生等方面支出。
11 差旅费反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通。
12 因公出国出境费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13维修费反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定T恤的修购基金。
15 会议费反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
16 培训费反映除公务出国培训外的各类培训支出。
17 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
28 公会经费反映单位按规定提取的公会经费
29 福利费反映单位按规定提取的福利费
99 其他商品和服务支出反映上述科目未包括的日常公用支出。
303 对个人和家庭的补助
01离休费反映单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
04抚恤金
05 生活补助反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助。
07医疗费反映行政事业单位在职职工离退休人员的医疗费。
11住房公积金反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
99 其他对个人和家庭的补助支出反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
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