中国共产党九江市委员会党校2023年部门预算
目 录
第一部分 中共九江市委党校概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共九江市委党校2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中共九江市委党校 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共九江市委党校概况
一、部门主要职责
(一)高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,落实新时代党的建设总要求,紧紧围绕党和国家工作大局,以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标,发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用,为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。
(二)根据九江市委对干部队伍建设的要求,发挥干部培训轮训主渠道的作用,有计划地培训和轮训县处级领导干部、科级领导干部、中青年后备干部、党外干部和理论宣传骨干,负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。
(三)负责对县级党校进行业务指导。
(四)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年中共九江市委党校共有预算单位1个,为中共九江市委党校,无二级预算单位。本单位内设机构18个,分别是:办公室、机关党委、宣传调研科、教务科、统一战线培训科、科研科、对外培训科、党校工作科、总务科、财务科、基础理论教研室、党史党建教研室、行管法律教研室、经济学教研室、市情市策研究室、信息科、图书资料管理科、校刊编辑室。
编制人数小计101人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数80人,全部补助事业编制人数21人,自收自支编制人数0人。实有人数小计138人,其中:在职人数小计74人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数59人,全部补助事业在职人数15人。离休人数小计1人,退休人数小计59人,退职人员0人,遗属人数4人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。
第二部分 中共九江市委党校2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
收支预算总表 | |||
填报单位:[134001]中共九江市委党校 |
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| 单位:万元 |
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,126.46 | 教育支出 | 2,228.85 |
(一)一般公共预算收入 | 2,126.46 | 社会保障和就业支出 | 147.61 |
(二)政府性基金预算收入 |
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(三)国有资本经营预算收入 |
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二、教育收费资金收入 | 250.00 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 | 2,376.46 | 本年支出合计 | 2,376.46 |
八、使用非财政拨款结余 |
| 结转下年 |
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九、上年结转(结余) |
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收入总计 | 2,376.46 | 支出总计 | 2,376.46 |
二、《部门收入总表》
单位收入总表 | ||||||||||||||
[134001]中共九江市委党校 |
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| 单位:万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 2,376.46 |
| 2,126.46 | 2,126.46 |
|
| 250.00 |
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205 | 教育支出 | 2,228.85 |
| 1,978.85 | 1,978.85 |
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| 250.00 |
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08 | 进修及培训 | 2,228.85 |
| 1,978.85 | 1,978.85 |
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| 250.00 |
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2050802 | 干部教育 | 2,228.85 |
| 1,978.85 | 1,978.85 |
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| 250.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 147.61 |
| 147.61 | 147.61 |
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05 | 行政事业单位养老支出 | 147.61 |
| 147.61 | 147.61 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.61 |
| 147.61 | 147.61 |
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三、《部门支出总表》
单位支出总表 | ||||
填报单位[134001]中共九江市委党校 |
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| 单位:万元 |
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,376.46 | 2,075.46 | 301.00 |
205 | 教育支出 | 2,228.85 | 1,927.85 | 301.00 |
08 | 进修及培训 | 2,228.85 | 1,927.85 | 301.00 |
2050802 | 干部教育 | 2,228.85 | 1,927.85 | 301.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 147.61 | 147.61 |
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05 | 行政事业单位养老支出 | 147.61 | 147.61 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.61 | 147.61 |
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四、《财政拨款收支总表》
财政拨款收支总表 |
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[134001]中共九江市委党校 |
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| 单位:万元 |
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 | 2,126.46 | 一、本年支出 | 2,126.46 | 2,126.46 |
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一般公共预算拨款收入 | 2,126.46 | 教育支出 | 1,978.85 | 1,978.85 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 社会保障和就业支出 | 147.61 | 147.61 |
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国有资本经营预算收入 |
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二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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一般公共预算拨款结转 |
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政府性基金预算拨款结转 |
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收入总计 | 2,126.46 | 支出总计 | 2,126.46 | 2,126.46 |
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五、《一般公共预算支出表》
一般公共预算支出表 | ||||
[134001]中共九江市委党校 |
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| 单位:万元 |
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,126.46 | 1,825.46 | 301.00 |
205 | 教育支出 | 1,978.85 | 1,677.85 | 301.00 |
08 | 进修及培训 | 1,978.85 | 1,677.85 | 301.00 |
2050802 | 干部教育 | 1,978.85 | 1,677.85 | 301.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 147.61 | 147.61 |
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05 | 行政事业单位养老支出 | 147.61 | 147.61 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.61 | 147.61 |
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六、《一般公共预算基本支出表》
一般公共预算基本支出表 | ||||
[134001]中共九江市委党校 |
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| 单位:万元 |
支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,825.46 | 1,594.16 | 231.30 |
301 | 工资福利支出 | 1,572.06 |
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30101 | 基本工资 | 346.87 | 346.87 |
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30102 | 津贴补贴 | 173.26 | 173.26 |
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30103 | 奖金 | 618.78 | 618.78 |
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30106 | 伙食补助费 | 50.79 | 50.79 |
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30107 | 绩效工资 | 33.61 | 33.61 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.61 | 147.61 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.14 | 61.14 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.70 | 30.70 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 |
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30113 | 住房公积金 | 107.90 | 107.90 |
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302 | 商品和服务支出 | 181.30 |
| 181.30 |
30201 | 办公费 | 7.00 |
| 7.00 |
30202 | 印刷费 | 8.00 |
| 8.00 |
30205 | 水费 | 6.00 |
| 6.00 |
30206 | 电费 | 9.00 |
| 9.00 |
30207 | 邮电费 | 15.00 |
| 15.00 |
30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 10.00 |
30213 | 维修(护)费 | 9.00 |
| 9.00 |
30215 | 会议费 | 0.50 |
| 0.50 |
30217 | 公务接待费 | 7.00 |
| 7.00 |
30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 1.00 |
30227 | 委托业务费 | 6.00 |
| 6.00 |
30228 | 工会经费 | 6.62 |
| 6.62 |
30229 | 福利费 | 29.15 |
| 29.15 |
30239 | 其他交通费用 | 45.88 |
| 45.88 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.15 |
| 21.15 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.10 |
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30301 | 离休费 | 14.04 | 14.04 |
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30305 | 生活补助 | 3.74 | 3.74 |
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30309 | 奖励金 | 4.32 | 4.32 |
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310 | 资本性支出 | 50.00 |
| 50.00 |
31002 | 办公设备购置 | 15.00 |
| 15.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 35.00 |
| 35.00 |
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
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| 注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 | |||||
财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||
填报单位[134001]中共九江市委党校 |
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| 单位:万元 | |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
134001 | 中共九江市委党校 | 7.00 |
| 7.00 |
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八、《政府性基金预算支出表》
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| 注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | ||
政府性基金预算支出表 | ||||
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| 单位:万元 |
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
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九、《国有资本经营预算支出表》
| 注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 | |||
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报单位:[134001]中共九江市委党校 |
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| 单位:万元 |
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
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十、《部门整体支出绩效目标表》
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
( 2023 年度) | ||||||
部门名称 | 中共九江市委党校 | |||||
当年预算情况(万元) | ||||||
收入预算合计 | 2,376.46 | |||||
其中:财政拨款 | 2,126.46 | 其他 经费 | 250 | |||
支出预算合计 | 2,376.46 | |||||
其中:基本支出 | 2,075.46 | 项目 支出 | 301 | |||
年度总体目标 | 1、完成培训任务。全年举办主体班8期、党外班1期。承办市委安排的专题班。2、加强理论研究。全年科研成果100项以上,资政有突破。3、提升队伍建设。教职工的工资福利有保障,有计划派教师外出培训。4、抓好基础设施建设。抓好基础设施建设与维护。 | |||||
年度绩效指标 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||
产出指标 | 产出指标 | 教师培训人次 | ≥15人 | |||
党外班培训人次 | ≥40人 | |||||
主体班培训人数 | ≥380人 | |||||
主体班培训班次 | 8期 | |||||
党外班培训班次 | 1期 | |||||
质量指标 | 食宿正常无事故 | 0次 | ||||
时效指标 | 培训任务完成率 | ≥95 | ||||
成本指标 | 食宿成本控制率 | ≥90% | ||||
外请成本控制率 | ≥90% | |||||
效益指标 | 效益指标 | 研究课题项数 | ≥8个 | |||
论文资政发表数 | ≥104 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥90% | |||
教学优良率 | ≥90% | |||||
十一、《项目绩效目标表》
项目支出绩效目标表 |
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(2023年度) |
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项目名称 | 党校主体班培训经费 |
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主管部门及代码 | 134-中共九江市委党校 | 实施单位 | 中共九江市委党校 |
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项目资金 | 年度资金总额 | 220 |
| ||||||
其中:财政拨款 | 220 |
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其他资金 | 0 |
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上年结转 | 0 |
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年度绩效目标 |
| ||||||||
目标1:提升领导干部的综合素质,开拓视野,更新观念,更好的落实中央和省市委的决策部署。 目标2:提高全市领导干部经济工作能力,服务市委市政府中心工作。 目标3:加大智库建设,提高资政能力和水平。 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 食宿成本控制率 | ≥90% |
| |||||
社会成本指标 | 严格外请成本控制 | ≥92% |
| ||||||
生态环境成本指标 | 生态环境可持续发展 | 可持续 |
| ||||||
产出指标 | 数量指标 | 期数 | =8期 |
| |||||
质量指标 | 合格率 | ≥98% |
| ||||||
时效指标 | 按期完成培训任务 | ≥95% |
| ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 课题数 | =6个 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 教学优良率 | ≥90% |
| |||||
项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 党外班培训经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 134-中共九江市委党校 | 实施单位 | 中共九江市委党校 | ||||||
项目资金 | 年度资金总额 | 25 | |||||||
其中:财政拨款 | 25 | ||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||
上年结转 | 0 | ||||||||
年度绩效目标 | |||||||||
提高党外领导干部“五种能力”,努力培养一支政治坚定、业绩突出、群众认同的党外代表人士队伍,提高学员运用马克思主义立场、观点、方法研究新情况、解决新问题的能力,提升学员的领导水平。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 严格食宿成本 | ≥90% | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 班次 | =1期 | ||||||
质量指标 | 合格率 | ≥98% | |||||||
时效指标 | 按期完成培训任务 | ≥95% | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 课题数 | =3个 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 教学优良率 | ≥90% | ||||||
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) | ||||
项目名称 | 廉政教育馆运行经费 | |||
主管部门及代码 | 134-中共九江市委党校 | 实施单位 | 中共九江市委党校 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 20 | ||
其中:财政拨款 | 20 | |||
其他资金 | 0 | |||
上年结转 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
目标1:完成全年参观任务。 目标2:讲解质量高。 目标3:仪器设备齐全,信息网络有效运行,充分运用信息化手段。 目标4:后勤保障有力,水电设施等基础设施、安保能满足正常需要。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 设备维修率 | <10% | |
产出指标 | 数量指标 | 参观场次 | ≥180次 | |
质量指标 | 无事故 | =0次 | ||
时效指标 | 按期完成讲解 | ≥100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 党校学员接受教育 | ≥99% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观满意率 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) | ||||
项目名称 | 党校行政学院培训专项 | |||
主管部门及代码 | 134-中共九江市委党校 | 实施单位 | 中共九江市委党校 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 40 | ||
其中:财政拨款 | 40 | |||
其他资金 | 0 | |||
上年结转 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
目标1:完成全年干部教育培训任务。 目标2:师资培养有力,外聘专家授课安排合理,培训质量好,评估优良率高。 目标3:教学设备齐全,信息网络有效运行,充分运用信息化教学手段。 目标4:后勤保障有力,仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 严格食宿成本控制 | ≥90% | |
产出指标 | 数量指标 | 班次期数 | =4次 | |
培训学员人次 | ≥380人 | |||
质量指标 | 合格率 | ≥95% | ||
时效指标 | 按期完成培训任务 | ≥95% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 研究课题项数 | ≥6项 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 教学优良率 | ≥95% |
第三部分 中共九江市委党校2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年中共九江市委党校收入预算总额为2376.46万元,较上年预算安排增加919.98万元;财政拨款收入2126.46万元,较上年预算安排增加669.98万元;教育收费资金收入250万元,较上年预算安排增加250万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2023年中共九江市委党校支出预算总额为2376.46万元,较上年预算安排增加919.98万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出2075.46万元,较上年预算安排增加923.98万元,其中:工资福利支出1648.06万元,商品和服务支出355.30万元,对个人和家庭的补助22.10万元,资本性支出50万元。项目支出301.00万元,较上年预算安排减少4.00万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出301.00万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出2228.85万元,较上年预算安排增加854.87万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出147.61万元,较上年预算安排增加65.11万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1648.06万元,较上年预算安排增加867.38万元;商品和服务支出656.30万元,较上年预算安排减少228.74万元;对个人和家庭的补助22.10万元,较上年预算安排减少9.66万元;资本性支出50万元,较上年预算安排减少10万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年中共九江市委党校财政拨款支出预算总额2126.46万元,较上年预算安排增加669.98万元,其中:
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出1978.85万元,社会保障和就业支出147.61万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分:基本支出1825.46万元,较上年预算安排增加673.98万元,其中:工资福利支出1572.06万元,商品和服务支出181.30万元,对个人和家庭的补助22.10万元,资本性支出50万元。项目支出301.00万元,较上年预算安排减少4.00万元,其中:商品和服务支出301.00万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2023年中共九江市委党校无政府性基金预算。
(五)国有资本经营情况
2023年中共九江市委党校无国有资本经营预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算231.30万元,比2022年预算减少113.74万元,下降32.96%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额50万元,其中: 政府采购货物预算50万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)中共九江市委党校项目情况说明(部门本级)
1.党校主体班培训经费项目
(1)项目概述:按照全面建设社会主义现代化国家的要求,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,培训轮训党员领导干部,培养党的后备干部和理论骨干。
(2)立项依据:根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》的要求,结合市委中心工作,制定学习计划。
(3)实施主体:中共九江市委党校。
(4)实施方案:全年开办四期主体班培训,每期两个班,每班50人,8个主体班共计380-400人。
(5)实施周期:2023年度。
(6)年度预算安排:本年度预算安排220万元。
(7)绩效目标和指标:详见第二部分《项目绩效目标表》。
2.党外班培训项目
(1)项目概述:为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,大力提高党外干部的政治理论素质和综合能力,贯彻落实中央有关文件及精神,打造一支素质优良的党外干部队伍。通过系统性的培训,进一步提高党外干部的思想素质、理论水平和工作能力,努力适应统战工作新形势新要求。
(2)立项依据:根据《中国共产党统一战线工作条例》和《社会主义学院工作条例》,在九江社会主义学院开展全市党外干部培训。
(3)实施主体:九江社会主义学院。
(4)实施方案:完成1期干部教育培训,培训40人次以上。
(5)实施周期:2023年度。
(6)年度预算安排:本年度预算安排25万元。
(7)绩效目标和指标:详见第二部分《项目绩效目标表》。
3.廉政教育馆运行经费项目
(1)项目概述:对全市党员干部进行廉政教育,通过讲解员讲解,现场典型案例分析,党规党纪解读,让党员干部在浓厚的廉政氛围中接受教育,接受洗礼。
(2)立项依据:《中国共产党党校(行政学院)工作条例》。
(3)实施主体:中共九江市委党校。
(4)实施方案:对全市党员干部进行廉政教育,通过讲解员讲解,现场典型案例分析和党规党纪解读,让党员干部在浓厚的廉政氛围中接受教育,接受洗礼。
(5)实施周期:2023年度。
(6)年度预算安排:本年度预算安排20万元。
(7)绩效目标和指标:详见第二部分《项目绩效目标表》。
4.党校行政学院培训项目
(1)项目概述:为弥补办班业务经费不足,学员每人每天食宿140元,总人数380人左右。
(2)立项依据:《中国共产党党校(行政学院)工作条例》和《财政部国家发改委关于公布取消314项行政事业性收费的通知》(财综[2013]98号)。
(3)实施主体:中共九江市委党校。
(4)实施方案:全年开办四期主体班培训,每期两个班,每班50人,8个主体班共计380-400人。
(5)实施周期:2023年度。
(6)年度预算安排:本年度预算安排36万元。
(7)绩效目标和指标:详见第二部分《项目绩效目标表》。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年中共九江市委党校"三公"经费财政拨款安排7万元,其中:
因公出国0万元,比上年减少6万元,主要原因是:因财政要求,暂未安排预算。
公务接待7万元,比上年减少1万元,主要原因是:压缩三公经费。
公务用车运行0万元,比上年增0万元,主要原因是:本单位无公务用车。
公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:无需购置公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
301 工资福利支出
01基本工资:反映公务员职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、基数登记工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
02津贴补贴:工作生活津贴。
03 奖金: 反映机关工作人员年终一次性奖金。
08 机关事业单位基本养老保险缴费: 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
09 职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
99其他工资福利支出:反映上述项目未包含的人员支出。
302 商品和服务支出
01办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
02 印刷费:反映单位的印刷费支出。
05 水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
06 电费:反映单位的电费支出。
07 邮电费:反映单位开支的信函包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
08 取暖费:反映单位职工发放的取暖费。
09 物业管理费:反映单位开支的综合治理、绿化、卫生等方面支出。
11 差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通。
12 因公出国出境费:反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13维修费:反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
15 会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
16 培训费:反映除公务出国培训外的各类培训支出。
17 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
28 工会经费: 反映单位按规定提取的工会经费。
29 福利费:反映单位按规定提取的福利费。
99 其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。
303 对个人和家庭的补助
01离休费:反映单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
04抚恤金
05 生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助。
07医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费。
11住房公积金:反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
99 其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
三、部门涉及的专业名词
无。
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2023.02.15
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